Jak księgować wyciąg bankowy w walucie
Agnieszka Klimkiewicz
2024-08-19
To stop receiving notifications on forum posts unmark the star icon macOS
Witam.

Mam natomiast zagwostkę co do księgowania wyciągów walutowych.
Przy księgowaniu nigdzie nie widzę waluty do wyboru. Podobnie przy kontrahencie i wprowadzaniu faktury. Gdzie ta waluta jest?

I czy księgując wyciągi muszę ręcznie przeliczać wg kursu?
Czy program sam przelicza i księguje różnice kursowe?
This answer was correct
Created byAgnieszka Klimkiewicz12:36 19 Aug 2024
Witam.

Aby system umożliwiał zapisy i rozliczenia dokumentów w walutach obcych proszę się upewnić, że została uaktywniona subskrypcja opcji
Wielowalutowość - funkcja powinna być aktywowana w Sklepie.



Wpłaty od odbiorców / do dostawców w walucie obcej można rejestrować odpowiednio w module Księga sprzedaży korzystając z dokumentu Zapłata lub Księga zakupu z dokumentu Płatność.


Księga sprzedaży >> Zapłata >> wprowadzamy fakturę, która rozliczamy w walucie
jeśli konto banku jest kontem złotówkowym system wstawi na zakładce A w polach:

Waluta , Bank- otrzymano - walutę PLN i wartość wg kursu faktury
Waluta, rozliczono - walutę faktury i całą jej kwotę

jeśli konto banku jest kontem walutowym system wstawi na zakładce A w polach:
Waluta , bank- otrzymano - walutę obcą rachunku bankowego i wartość wg kursu faktury w tej walucie
Waluta, rozliczono - walutę faktury i całą jej kwotę

Jeśli kontrahent wpłacił część należy odpowiednio zmienić kwotę w walucie w polu Rozliczono
na poprawną.
Kurs do rozliczenia różnic kursowych podajemy na zakładce C - system przeliczy odpowiednio wartość w polu:
- Bank- otrzymano oraz Otrzymano w walucie bazowej - jeśli rachunek bankowy jest prowadzony w PLN
- Otrzymano w walucie bazowej - jeśli rachunek jest prowadzony w walucie obcej

Po zatwierdzeniu dokumentu system automatycznie zaksięguje różnicę kursową pomiędzy kurasem faktury i wprowadzonym na dokumencie kursem rozliczeniowym.
——————

Księga zakupów >> Płatność >> wprowadzamy fakturę, która rozliczamy w walucie
jeśli konto banku jest kontem złotówkowym system wstawi na zakładce A w polach:
Waluta , bank- wysłano - walutę PLN i wartość wg kursu faktury
Waluta, rozliczono - walutę faktury i całą jej kwotę

jeśli konto banku jest kontem walutowym system wstawi na zakładce A w polach:
Waluta , bank- wysłano - walutę obcą rachunku bankowego i wartość wg kursu faktury w tej walucie

Waluta, rozliczono - walutę faktury i całą jej kwotę

Jeśli kontrahent wpłacił część należy odpowiednio zmienić kwotę w walucie w polu Rozliczono
na poprawną.

Kurs do rozliczenia różnic kursowych podajemy na zakładce C - system przeliczy odpowiednio wartość w polu:
- Bank- wysłano oraz Wysłano w walucie bazowej - jeśli rachunek bankowy jest prowadzony w PLN
- Wysłano w walucie bazowej - jeśli rachunek jest prowadzony w walucie obce

Po zatwierdzeniu dokumentu system automatycznie zaksięguje różnicę kursową pomiędzy kurasem faktury i wprowadzonym na dokumencie kursem rozliczeniowym.


Pozdrawiam
This answer was correct
Agnieszka Klimkiewicz
2024-08-19
Witam.

Aby system umożliwiał zapisy i rozliczenia dokumentów w walutach obcych proszę się upewnić, że została uaktywniona subskrypcja opcji
Wielowalutowość - funkcja powinna być aktywowana w Sklepie.



Wpłaty od odbiorców / do dostawców w walucie obcej można rejestrować odpowiednio w module Księga sprzedaży korzystając z dokumentu Zapłata lub Księga zakupu z dokumentu Płatność.


Księga sprzedaży >> Zapłata >> wprowadzamy fakturę, która rozliczamy w walucie
jeśli konto banku jest kontem złotówkowym system wstawi na zakładce A w polach:

Waluta , Bank- otrzymano - walutę PLN i wartość wg kursu faktury
Waluta, rozliczono - walutę faktury i całą jej kwotę

jeśli konto banku jest kontem walutowym system wstawi na zakładce A w polach:
Waluta , bank- otrzymano - walutę obcą rachunku bankowego i wartość wg kursu faktury w tej walucie
Waluta, rozliczono - walutę faktury i całą jej kwotę

Jeśli kontrahent wpłacił część należy odpowiednio zmienić kwotę w walucie w polu Rozliczono
na poprawną.
Kurs do rozliczenia różnic kursowych podajemy na zakładce C - system przeliczy odpowiednio wartość w polu:
- Bank- otrzymano oraz Otrzymano w walucie bazowej - jeśli rachunek bankowy jest prowadzony w PLN
- Otrzymano w walucie bazowej - jeśli rachunek jest prowadzony w walucie obcej

Po zatwierdzeniu dokumentu system automatycznie zaksięguje różnicę kursową pomiędzy kurasem faktury i wprowadzonym na dokumencie kursem rozliczeniowym.
——————

Księga zakupów >> Płatność >> wprowadzamy fakturę, która rozliczamy w walucie
jeśli konto banku jest kontem złotówkowym system wstawi na zakładce A w polach:
Waluta , bank- wysłano - walutę PLN i wartość wg kursu faktury
Waluta, rozliczono - walutę faktury i całą jej kwotę

jeśli konto banku jest kontem walutowym system wstawi na zakładce A w polach:
Waluta , bank- wysłano - walutę obcą rachunku bankowego i wartość wg kursu faktury w tej walucie

Waluta, rozliczono - walutę faktury i całą jej kwotę

Jeśli kontrahent wpłacił część należy odpowiednio zmienić kwotę w walucie w polu Rozliczono
na poprawną.

Kurs do rozliczenia różnic kursowych podajemy na zakładce C - system przeliczy odpowiednio wartość w polu:
- Bank- wysłano oraz Wysłano w walucie bazowej - jeśli rachunek bankowy jest prowadzony w PLN
- Wysłano w walucie bazowej - jeśli rachunek jest prowadzony w walucie obce

Po zatwierdzeniu dokumentu system automatycznie zaksięguje różnicę kursową pomiędzy kurasem faktury i wprowadzonym na dokumencie kursem rozliczeniowym.


Pozdrawiam
Back to the list
Latest Posts
You can subscribe to notifications for any post in this forum by selecting the 'star' icon on the top right corner of the topics list. You have to log in to use this functionality.