błąd operacji w fak. wew.
Klient HansaWorld
2017-02-08
Dzień dobry,

w związku z obowiązkiem używania JPK, zaczęliśmy używać funkcjonalności faktur wewnętrznych. Niestety na operacji program robi błąd. Mimo prawidłowej definicji kodów VAT i kont przypisanych do operacji odwrotnego obciążenia, program podrzuca inne konto. Zamiast 221170 jest 221180. Proszę o komentarz, bo póki co musimy ręcznie wyksięgowywać z błędnego konta te operacje.

Pozdrawiam/Kind regards

Filip Gałkowski
Ewa Subotowicz
2017-02-08
Panie Filipie,

faktura wewnętrzna pobiera konto VAT naliczony wyłącznie z ustawienia Rozksięgowanie sprzedaż, a nie z kodów VAT. Tak jest od dawna i nie można ustawić zmiennych kont dla tego dokumentu.
Tak więc technicznie nie jest błąd, a ewentualnie życzenie zmiany zasad pracy systemu.

Na chwilę obecną proponuję zdefiniowanie prawidłowych ustawień w Rozksięgowaniu - sprzedaż.


Życzenie Pana natomiast przekażemy dalej do centrali, gdzie zostanie podjęta decyzja o tym, czy zmiana zostanie wprowadzona.

Ewa Subotowicz
HansaWorld
---
Jeżeli odpowiedź jest prawidłowa lub użyteczna, proszę o jej oznaczenie.


Filip
2017-02-08
Dziękuję za odpowiedź. W takim razie skąd pobiera konto VAT należny, skoro podrzuca prawidłowe do odwrotnego obciążenia i WNT (podrzuca dwa różne)?

Co więcej, jest to niewłaściwa definicja zasad systemu, ponieważ w rozksięgowaniu sprzedaż można zdefiniować tylko jedno konto do pozycji faktury wewnętrzne, a sytuacji może być więcej. Ja np. mam zarówno WNT jak i Odwrotne obciążenie i mam dwa osobne konta VAT. Jak zdefiniować, żeby WNT i OO księgował prawidłowo na dwóch różnych kontach? Podejrzewam, że obecnie nie ma takiej opcji.
Ewa Subotowicz
2017-02-08
Panie Filipie,

konto VAT należny pobiera się z Kodów VAT. Konto VAT naliczony - z rozksięgowania. Nie jest to może symetryczne, ale do tej pory było to wystarczające, ponieważ nasi klienci używają jednego konta do VAT naliczonego i jednego do VAT należnego.

Przypadek, który Pan opisuje - nie jest obecnie obsługiwany w systemie. Do tej pory zapotrzebowanie na więcej niż jedno konto nie było do nas zgłoszone. Jak wspomniałam wcześniej, jest to życzenie, zostanie ono przez nas zgłoszone do centrali. W przypadku zaakceptowania życzenia będzie ono oddane w jednej z przyszłych wersji. Na tę chwilę pozostaje jedynie używanie jednego konta lub ręczne korekty.


Ewa Subotowicz
HansaWorld
---
Jeżeli odpowiedź jest prawidłowa lub użyteczna, proszę o jej oznaczenie.
Filip
2017-02-20
Przy okazji tego tematu zwrócę uwagę na jeszcze jedną rzecz. Przy wystawianiu faktur wewnętrznych, kwota automatycznie pobierana jest z faktury pierwotnej. W tym momencie pozycje "towar", "ilość" i "cena" są puste i można tak zapisać kartę (i tak poprawna wartość trafia do rejestru i JPK). Kiedy jednak zmienimy kod VAT na inny, pozycja "suma" zeruje się i jedyną możliwością jej ponownego wprowadzenia jest wpisanie ilości i ceny (żeby program je przemnożył).

Pewnie to nie ma znaczenia, ale trochę brak jest konsekwencji w kolejnych fakturach wewnętrznych, bo jedne mają cenę i ilość, a inne samą wartość.
Agnieszka Klimkiewicz
2017-02-24
Utworzone przez:Filip14:45 20 Feb 2017
Przy okazji tego tematu zwrócę uwagę na jeszcze jedną rzecz. Przy wystawianiu faktur wewnętrznych, kwota automatycznie pobierana jest z faktury pierwotnej. W tym momencie pozycje "towar", "ilość" i "cena" są puste i m
Witam.

Założenie jest takie, że faktura wewnętrzna ma wszystkie ww pola wypełnione.

Pola towar/ilość/kod VAT mogą w takiej sytuacji być wypełnione automatycznie i od razu poprawnie przez system.

Aby to miało miejsce należy na fakturze zakupu podać kod towaru oraz jego ilość na zakładce B. Podczas wystawiania faktury wewnętrznej w takiej sytuacji system kopiuje z faktury zakupu kod towaru, ilość (najczęściej 1) oraz wartość (jeśli podana w walucie to razy kurs).
Kod VAT jest pobierany z karty towaru lub grupy towarowej. Jeśli w takiej sytuacji zmieniamy kod VAT system nie zeruje danych.

Można rownież wprowadzic samą ilość na fakturze zakupu, wówczas system wstawi ją na fakturze wewnętrznej i również nie wystąpi zerowanie po zmianie stawki VAT.

Zgłosimy do działu rozwoju, żeby w przypadku braku ilości system wstawiał w przyszłości 1 automatycznie.

Pozdrawiam
Ten wątek został zamknięty. Utwórz nowy jeśli chcesz kontynuować.
Powrót do listy
Najnowsze posty
Agnieszka Klimkiewicz
Witam. Jeśli nie widać w Module System >> Ustawienia >> opcji Konfiguracja oznacza to, ...
09:00 26 Feb 2025
Agnieszka Klimkiewicz
Witam. Możliwość wiekowania należności i zobowiązań jest aktualnie dostępna wyłącznie w produkcie S...
08:54 26 Feb 2025

Monitorujemy forum w dni robocze i w miarę możliwości odpowiadamy na pytania w przeciągu 24 godzin.

Zaznacz "gwiazdkę" dostępną w prawym górym rogu danego posta, a otrzymasz powiadomienie o dodanych odpowiedziach. Aby skorzystać z tej funkcji musisz być zalogowany.