Witam,
Mam pytanie odnośnie przeniesienia VAT-u należnego. Otóż, jeśli mam taką sytuację, że zaliczka wpływa do nas na koniec miesiąca (np. 31.05.2013) a faktura sprzedaży wystawiona zostaje w kolejnym miesiącu (np. 01.06.2013), to muszę przenieść VAT z czerwca do maja. Jak utworze takie przeniesienie to pojawia się komunikat jak w załączniku, o nieutworzeniu operacji księgowej. W rejestrze VAT faktura widnieje prawidłowo (w rejestrze majowym), jednak nie dokonują się księgowania na kontach i muszę robić to ręcznie. Czy taka sytuacja jest prawidłowa? Wydaje mi się, że skoro program „widzi” takie przeniesienie w rejestrze VAT, to automatycznie powinien dokonywać przeksięgowań na kontach.
Pozdrawiam