Re: Zobowiązanie
2013-05-17
System pobiera konta zobowiązań według następującej kolejności:
1/. karta samego kontrahenta - zakładka Konta - Rozrachunki z dostawcami. Wyjątkowo dla dostawców może tu być wskazane konto i jeśli jest, będzie ono priorytetowo pobrane do księgowania. Proszę sprawdzić to pole i ewentualnie poprawić / usunąć.
Jeśli to miejsce jest puste:
2/. karta kategorii dostawcy, do której ten dostawca należy. Proszę sprawdzić czy na danej kategorii nie ma tego błędnego konta w polu dotyczącycm rozrachunków z dostawcami.
Jeśli to miejsce puste:
3/. karta kategorii odbiorcy, do którego ten kontrahent jest przypisany - tam również znajduje się pole Konto rozrachunków z dostawcami.
Jeśli i to miejsce jest puste:
4/. Ustawienia w księdze zakupów>Rozksięgowanie zakupy, pole Rozrachunki z dostawcami.

Proszę sprawdzić te miejsca.

Dział Pomocy HansaWorld
Leave Comment
You can subscribe to notifications for this post by selecting the 'star' icon on the top right corner of the post.
Latest Posts
Hi there, There is currently no GUI client for Linux. Only a server version is available. Than...
17:35 3 Sep 2025
Hi, When I add a labour service item (cost 10 per Hr) to production, the NL posting is incorrect....
08:10 19 Aug 2025
You can subscribe to notifications for any post in this forum by selecting the 'star' icon on the top right corner of the topics list. You have to log in to use this functionality.