pirkimu saskaitos kurimas
Laura
2018-06-26
Sveiki, esu zalia cia, bet niekur nerandu pirkimu uzsakymu, kad galeciau i vesti pirkimu faktura. ar gali kas padeti, aciu :)
Šis atsakymas yra teisingas
Sukurta:Pijus Juodis15:19 27 Birž 2018
Sveiki,

Pirkimų faktūrą galite įvesti keliais būdais, priklausomai nuo to, ar naudojate Sandėlį (ir sandėlio likučių apskaitą).

Jeigu Sandėlio nenaudojate, ar tiesiog norite įvesti pirkimų faktūrą už tam tikras paslaugas, tuomet:
1. Pakeiskite modulį į Pirkimų knyga (pagrindiniame sistemos lange rasite mygtuką "Moduliai")
2. Pagrindinio lango apačioje rasite mygtuką "Nauja pirkimų faktūra" - paspaudus jį atsidarys naujas pirkimų faktūros įrašo langas
3. Nurodykite tiekėją paspaudus padidinamojo stiklo ikoną laukelyje "Tiekėjas". Jeigu dar nesate užregistravę tiekėjo, jį galite sukurti pasirinkus mygtuką "Naujas"
4. Įveskite sumą "VISO" - bendra faktūros suma
5. Lentelėje, laukelyje "Sąskaita" nurodykite sąnaudų sąskaitą (ši sąskaita bus debetuojama)
6. Lentelės laukelyje "Suma" galite įvesti sumą be PVM, arba paprasčiausiai spustelti mygtuką "Enter" ir suma bus paskaičiuota automatiškai (PVM kodas įstatomas automatiškai)
7. Įsitikinkite, kad nurodėte teisingą datą ir, jeigu visi duomenys yra teisingi, pažymėkite varnelę "OK" bei spauskite "Išsaugoti" mygtuką. Faktūrą galėsite rasti pasirinkus Registrai>>Pirkimų faktūros.

Jeigu naudojate Sandėlį (tai yra papildomas modulis kurį galite įsigyti pasirinkus "Pridėti funkcijų" pagr. lange):
1. Pakeiskite modulį į Sandėlis
2. Pagr. lango apačioje rasite mygtuką "Naujas gavimas"
3. Nurodykite tiekėją, datą, prekes (jeigu prekių nebuvote užregistravus, sukurkite naujas prekių korteles spaudžiant mygtuką "Naujas"). Prekių kortelėse įveskite kodą (arba palikite tuščią, jeigu norite kad sistema kodą sukurtų automatiškai), bei kortelėje "Kaštai" nurodykite prekės tipą - Sandėliuojama prekė
4. Nurodykite prekių kiekius bei vnt. kainas. Patvirtinkite įrašą (pažymėkite varnelę OK) ir išsaugokite - prekės bus užpajamuotos į sandėlį.
5. Iš gavimo įrašo pasirinkite mygtuką "Sukurti">>"Pirkimo faktūra" - informacija iš gavimo bei sąnaudų sąskaitos įkeltos automatiškai (jas galite pakoreguoti ranka esant poreikiui). Pažymėkite OK varnelę Pirkimų faktūroje ir išsaugokite.

Rekomenduoju peržiūrėti mūsų DUK skiltį - čia rasite klausimus, kurie padės jums pradėti naudotis programa efektyviau: https://forum.hansaworld.com/lit/faq

Taip pat rekomenduoju peržiūrėti mūsų mokomuosius video (Video pamoka Pradžia bei Video pamoka Pirma faktūra iš pagr. sistemos lango) - tai padės lengviau naviguoti po sistemą ir įsisisavinti terminologiją.

Sėkmės!

Pagarbiai,
Standard Apps
Šis atsakymas yra teisingas
Pijus Juodis
2018-06-27
Sveiki,

Pirkimų faktūrą galite įvesti keliais būdais, priklausomai nuo to, ar naudojate Sandėlį (ir sandėlio likučių apskaitą).

Jeigu Sandėlio nenaudojate, ar tiesiog norite įvesti pirkimų faktūrą už tam tikras paslaugas, tuomet:
1. Pakeiskite modulį į Pirkimų knyga (pagrindiniame sistemos lange rasite mygtuką "Moduliai")
2. Pagrindinio lango apačioje rasite mygtuką "Nauja pirkimų faktūra" - paspaudus jį atsidarys naujas pirkimų faktūros įrašo langas
3. Nurodykite tiekėją paspaudus padidinamojo stiklo ikoną laukelyje "Tiekėjas". Jeigu dar nesate užregistravę tiekėjo, jį galite sukurti pasirinkus mygtuką "Naujas"
4. Įveskite sumą "VISO" - bendra faktūros suma
5. Lentelėje, laukelyje "Sąskaita" nurodykite sąnaudų sąskaitą (ši sąskaita bus debetuojama)
6. Lentelės laukelyje "Suma" galite įvesti sumą be PVM, arba paprasčiausiai spustelti mygtuką "Enter" ir suma bus paskaičiuota automatiškai (PVM kodas įstatomas automatiškai)
7. Įsitikinkite, kad nurodėte teisingą datą ir, jeigu visi duomenys yra teisingi, pažymėkite varnelę "OK" bei spauskite "Išsaugoti" mygtuką. Faktūrą galėsite rasti pasirinkus Registrai>>Pirkimų faktūros.

Jeigu naudojate Sandėlį (tai yra papildomas modulis kurį galite įsigyti pasirinkus "Pridėti funkcijų" pagr. lange):
1. Pakeiskite modulį į Sandėlis
2. Pagr. lango apačioje rasite mygtuką "Naujas gavimas"
3. Nurodykite tiekėją, datą, prekes (jeigu prekių nebuvote užregistravus, sukurkite naujas prekių korteles spaudžiant mygtuką "Naujas"). Prekių kortelėse įveskite kodą (arba palikite tuščią, jeigu norite kad sistema kodą sukurtų automatiškai), bei kortelėje "Kaštai" nurodykite prekės tipą - Sandėliuojama prekė
4. Nurodykite prekių kiekius bei vnt. kainas. Patvirtinkite įrašą (pažymėkite varnelę OK) ir išsaugokite - prekės bus užpajamuotos į sandėlį.
5. Iš gavimo įrašo pasirinkite mygtuką "Sukurti">>"Pirkimo faktūra" - informacija iš gavimo bei sąnaudų sąskaitos įkeltos automatiškai (jas galite pakoreguoti ranka esant poreikiui). Pažymėkite OK varnelę Pirkimų faktūroje ir išsaugokite.

Rekomenduoju peržiūrėti mūsų DUK skiltį - čia rasite klausimus, kurie padės jums pradėti naudotis programa efektyviau: https://forum.hansaworld.com/lit/faq

Taip pat rekomenduoju peržiūrėti mūsų mokomuosius video (Video pamoka Pradžia bei Video pamoka Pirma faktūra iš pagr. sistemos lango) - tai padės lengviau naviguoti po sistemą ir įsisisavinti terminologiją.

Sėkmės!

Pagarbiai,
Standard Apps
Grįžti į temą
Naujausi įrašai
UAB Nordcarrier Baltic
Laba diena Suvedžiau apmokėjimą NOK, būdas - bankas NOK. paspaudžiau ok ant Užsakyta ir OK,bet neiš...
12:23 20 Birž 2025
Kristina Bagdoniene
Laba diena, Ačiū už žinutę ir atsiprašome už nepatogumus. Patvirtiname, kad apmokėjimas už 12 mėnes...
10:10 13 Sau 2025

Forumas tikrinamas darbo valandomis. Stengiamės atsakyti į visas užklausas 24 valandų bėgyje.

Pranešimus apie kiekvieną naują forumo įrašą galite įjungti pasirinkę 'žvaigždutę' esančią forumo temų sąrašo viršuje. Tam reikia prisijungti prie forumo.